1С Предприятие 7.7. Настройка, конфигурирование, программирование, эксплуатация


Ввод входящих остатков


Если вы начинаете вести учет в 1С:Предприятии «с начала», то есть на вновь созданном предприятии, то, после выполнения описан­ных выше настроек, можно непосредственно вводить операции по отражению формирования уставного фонда предприятия и т.д.

Однако, если вы начинаете вести учет в 1С:Предприятии на предприятии, на котором уже ведется бухгалтерский учет, то после выполнения описанных выше настроек учета вам будет необходимо ввести входящие остатки на момент начала ведения учета в 1С:Предприятии.

Входящие остатки в 1С:Предприятии вводятся как обычные опе­рации, в которых в качестве проводок в корреспонденции с некото­рым вспомогательным счетом вводятся собственно остатки по счетам и объектам аналитики.

Ниже более подробно рассматривается последовательность дейст­вий по вводу входящих остатков.

Определение даты начала учета. Прежде всего нужно опреде­литься с датой, начиная с которой вы будете вести учет (вводить бухгалтерские операции) в 1С:Предприятии. Наиболее удобно начи­нать вести учет с начала года (это позволит потом получать баланс за любой период этого года). Можно также начать вести учет и с на­чала квартала и с начала месяца и даже с произвольной даты. Реше­ние обычно принимается как компромисс между необходимостью ввода большого количества операций с начала выбранного периода до текущего момента и той пользой, которая будет получена от воз­можности в дальнейшем составления отчетов за целый период. Ра­зумеется следует учитывать также и саму возможность получения в имеющемся у вас учете остатков на эту дату. Рекомендуется начинать вести учет с начала квартала или с начала месяца.

Итак, выбрав некоторую дату начала учета, вы определяете, что на эту дату будут вводиться входящие остатки, а начиная с этой даты будут вводиться текущие бухгалтерские операции.

Установка периода расчета итогов. После того, как дата начала учета определена, можно установить период расчета итогов. Он ус­танавливается в режиме «Управление бухгалтерскими итогами». Так как в качестве периода расчета итогов в 1С:Предприятии устанавли­вается квартал, следует выбрать квартал, которому принадлежит оп­ределенная вами дата начала учета. После выбора квартала следует нажать кнопку «Установить расчет».




Начало  Назад  Вперед